國資委公布,國有重點大型企業監事會對中央企業年度監督檢查情況,發現部分央企違規拆借資金或提供對外擔保,所屬子企業違規開展融資性貿易和墊資業務,有的企業通過「明股實債」為項目融資,存在較大風險。
新聞稿稱,下一步將切實督促企業整改監督檢查發現的問題,加強制度建設,形成長效機制;研究建立監事會監督事項清單,強化國資運營、境外資產項目等監督檢查,嚴格責任追究。
在內部管控方面,有的央企對所屬子企業內部整合不到位,經營資源分散,存在重複投入和同業競爭等問題。在經營投資方面,有的企業存在項目可行性研究不充分、盲目投資非主業項目、市場風險估計不足、投資審查不嚴等問題。
在財務管理方面,有的企業所屬子企業通過關聯交易等方式虛增收入,有的企業所屬子企業存在減值準備計提不充分、跨期入賬等現象。